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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho
Número do empenho: 15325 Data de lançamento: 19/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO/ REFORMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1949/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5149/2022. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2022 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO/ REFORMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1949/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5149/2022. 3.000,00
07/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO/ REFORMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1949/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5149/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADO RA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. 3.000,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015325/2022 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.