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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15329 Data de lançamento: 19/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS REFORMAS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1925/2022. ORDEM DE COMPRA 5160/2022. 259,99 259,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS REFORMAS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1925/2022. ORDEM DE COMPRA 5160/2022. 259,99
30/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS REFORMAS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1925/2022. ORDEM DE COMPRA 5160/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 90713/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. 259,99
05/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015329/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 259,99
TOTAL 259,99 259,99 259,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.