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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15465 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE-RS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 22 DE SETEMBRO, DEVIDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1998/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5248/2022. 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE-RS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 22 DE SETEMBRO, DEVIDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1998/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5248/2022. 2.800,00
26/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE-RS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 22 DE SETEMBRO, DEVIDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1998/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5248/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.800,00
29/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ PORTO ALEGRE-RS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 22 DE SETEMBRO, DEVIDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1998/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5248/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.707,60
29/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15465/2022 92,40
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/09/2022 92,40 6960/2022 Lançada
TOTAL   92,40