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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15468 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO EM PALESTRAS E ATIVIDADES DA OFICINA MENTE ATIVA, CFE MEMORANDO SS/AB 1996/2022.ORDEM DE COMPRA 5251/2022. 72,15 72,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO EM PALESTRAS E ATIVIDADES DA OFICINA MENTE ATIVA, CFE MEMORANDO SS/AB 1996/2022.ORDEM DE COMPRA 5251/2022. 72,15
24/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO EM PALESTRAS E ATIVIDADES DA OFICINA MENTE ATIVA, CFE MEMORANDO SS/AB 1996/2022.ORDEM DE COMPRA 5251/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 72,15
26/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015468/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 72,15
TOTAL 72,15 72,15 72,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.