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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16162 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESINADO PARA USO DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 1867/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5289/2022. 179,00 179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESINADO PARA USO DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 1867/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5289/2022. 179,00
10/11/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESINADO PARA USO DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO 1867/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5289/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 179,00
16/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016162/2022 FEIL E FEIL LTDA - 17070 179,00
TOTAL 179,00 179,00 179,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.