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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16166 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2017/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5274/2022. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2017/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5274/2022. 1.300,00
07/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2017/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5274/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 259 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADO RA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. 1.300,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016166/2022 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.