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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16241 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 250,00 0,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 250,00 1.750,00
29/09/2022 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/9636; E/9633; E/9637; E/9634; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/JUL/AGO/SET/2022. 1.000,00
04/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/9636; E/9633; E/9637; E/9634; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/JUL/AGO/SET/2022. 950,00
04/10/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16241/2022 50,00
26/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9711 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ANDRIGO FENNER. OUT/22. 250,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16241/2022 - REF. OUTUBRO/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 237,50
03/11/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16241/2022 12,50
16/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS. LIQUIDADO CFME NF 9958/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEM,BRO/2022. 250,00
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS. LIQUIDADO CFME NF 9958/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEM,BRO/2022. 237,50
07/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16241/2022 12,50
15/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 250,00, LIQUIDADO CFE. NF Nº 10121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 250,00
21/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 250,00, LIQUIDADO CFE. NF Nº 10121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 237,50
21/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16241/2022 12,50
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/09/2022 50,00 7150/2022 Lançada
ISS 27/10/2022 12,50 7854/2022 Lançada
ISS 16/11/2022 12,50 8487/2022 Lançada
ISS 15/12/2022 12,50 9373/2022 Lançada
TOTAL   87,50