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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000

Dados do Empenho
Número do empenho: 16248 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORMAS E CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORADO SE 1846/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5324/2022. 1.520,00 1.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORMAS E CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORADO SE 1846/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5324/2022. 1.520,00
29/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORMAS E CONSERTOS DE PORTÕES E GRADES DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORADO SE 1846/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5324/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.520,00
06/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016248/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.