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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 16260 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 32, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO E 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, COM 119,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1864/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5332/2022. 20.488,67 20.488,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 32, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO E 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, COM 119,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1864/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5332/2022. 20.488,67
30/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 32, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO E 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO, COM 119,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1864/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5332/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 20.488,67
05/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016260/2022 ADILSON WACHTER - 14856 20.488,67
TOTAL 20.488,67 20.488,67 20.488,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.