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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16284 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 6.024,36. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. 0,00 24.097,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 6.024,36. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. 24.097,44
29/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB,100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/282216; 001069592; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22 4.802,94
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB,100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/282216; 001069592; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22 4.572,40
11/10/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16284/2022 230,54
31/10/2022 LIQUIDADO CFE NF Nº 323734 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/22 5.527,71
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 323734 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/22 5.262,38
10/11/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16284/2022 265,33
30/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 365452 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22. 5.527,71
09/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 365452 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22. 5.262,38
09/12/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16284/2022 265,33
26/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 407442 E 001195606 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022. 5.527,71
26/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR -2.711,37
13/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 407442 E 001195606 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2022. 5.262,38
13/01/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16284/2022 265,33
TOTAL 21.386,07 21.386,07 21.386,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/09/2022 230,54 7151/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/10/2022 265,33 8198/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/11/2022 265,33 8831/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/12/2022 265,33 9720/2022 A Lançar
TOTAL   1.026,53