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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16319 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR MENSAL R$ 318,61 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/09/2023. 0,00 1.911,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. VALOR MENSAL R$ 318,61 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/09/2023. 1.911,66
31/10/2022 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/323729; U/323730; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/22 764,86
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/323729; U/323730; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/22 728,14
10/11/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16319/2022 36,72
30/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 365448 E 365447 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22. 764,86
15/12/2022 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/365448; U/365447; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/22 764,86
15/12/2022 estorno de liquidação incorreta -764,86
16/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/365448; U/365447; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/22 728,14
16/12/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16319/2022 36,72
27/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 407449 E 407448 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/22 381,94
13/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 3º ADITIVO AO CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 407449 E 407448 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/22 345,23
13/01/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16319/2022 36,71
TOTAL 1.911,66 1.911,66 1.911,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/10/2022 36,72 8194/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/11/2022 36,71 8833/2022 Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/12/2022 36,72 9436/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/12/2022 36,71 9783/2022 A Lançar
TOTAL   146,86