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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16390 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Detergente para louças aroma natural, biodegradáve 1,60 800,00
200.00 Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plá 4,00 800,00
10.00 Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com frag 13,50 135,00
150.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO SS/AB 2044/2022. 3,40 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plá Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com frag Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO SS/AB 2044/2022. 2.245,00
11/10/2022 Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plá Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com frag Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15648 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 2.245,00
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016390/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 2.245,00
TOTAL 2.245,00 2.245,00 2.245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.