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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16399 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Água sanitária a base de cloro. Composição química 8,00 3.200,00
500.00 Detergente para louças aroma natural, biodegradáve 1,60 800,00
50.00 Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com frag 13,50 675,00
500.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SE 1892/2022. 3,40 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Água sanitária a base de cloro. Composição química Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com frag Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SE 1892/2022. 6.375,00
08/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SE 1892/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15936 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 6.375,00
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016399/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 6.375,00
TOTAL 6.375,00 6.375,00 6.375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.