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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16432 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LIQUIDIFICADOR 12000 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 1200W DESTINADO PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1950/2022 E ORDEM DE COMPRA 5410/2022. 275,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 OUTROS, LIQUIDIFICADOR 12000 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 1200W DESTINADO PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1950/2022 E ORDEM DE COMPRA 5410/2022. 275,00
10/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 1200W DESTINADO PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1950/2022 E ORDEM DE COMPRA 5410/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 275,00
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016432/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 275,00
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.