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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16433 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, JOGO TALHERES 69,90 69,90
3.00 OUTROS, LIXEIRA INOX 12 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TALHERES E TRÊS LIXEIRAS DE INOX 12L DESTINADOS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1950/2022 E ORDEM DE COMPRA 5411/2022. 129,90 389,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 OUTROS, JOGO TALHERES OUTROS, LIXEIRA INOX 12 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TALHERES E TRÊS LIXEIRAS DE INOX 12L DESTINADOS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1950/2022 E ORDEM DE COMPRA 5411/2022. 459,60
06/10/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. -459,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.