O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CHAIANE DOS SANTOS MARMORARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16465 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORTAS, CUBAS, TAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS INTERNAS, 01 PORTA EXTERNA, 01 TAMPO DE PIA C/ 03 CUBAS, 01 TAMPO FRALDÁRIO E 03 ENTREPISOS DE GRANITO PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 727/2022.ORDEM DE COMPRA 5436/2022. 16.400,00 16.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 OUTROS, PORTAS, CUBAS, TAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS INTERNAS, 01 PORTA EXTERNA, 01 TAMPO DE PIA C/ 03 CUBAS, 01 TAMPO FRALDÁRIO E 03 ENTREPISOS DE GRANITO PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 727/2022.ORDEM DE COMPRA 5436/2022. 16.400,00
07/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS INTERNAS, 01 PORTA EXTERNA, 01 TAMPO DE PIA C/ 03 CUBAS, 01 TAMPO FRALDÁRIO E 03 ENTREPISOS DE GRANITO PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 727/2022.ORDEM DE COMPRA 5436/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 043068080/2022 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. 16.400,00
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016465/2022 CHAIANE DOS SANTOS MARMORARIA - 32080 16.400,00
TOTAL 16.400,00 16.400,00 16.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.