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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072

Dados do Empenho
Número do empenho: 16468 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.12 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 8,12HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1066/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5450/2022. 80,00 649,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 8,12HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1066/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5450/2022. 649,60
18/10/2022 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 8,12HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1066/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5450/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 0 649,60
21/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016468/2022 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 649,60
TOTAL 649,60 649,60 649,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.