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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NELCI BUDKE REBELATO 76941876034

Dados do Empenho
Número do empenho: 16516 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA COLONIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DESTINADAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA DIA 11/10/2022 NO GINÁSIO DO E.C. SÃO JOSÉ PARA ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 736/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5495/2022. 18,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA COLONIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DESTINADAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA DIA 11/10/2022 NO GINÁSIO DO E.C. SÃO JOSÉ PARA ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 736/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5495/2022. 270,00
31/10/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA COLONIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DESTINADAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA DIA 11/10/2022 NO GINÁSIO DO E.C. SÃO JOSÉ PARA ALUNOS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA E PIM CFE. MEMORANDO INTERNO 736/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5495/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.368.681 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 270,00
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016516/2022 NELCI BUDKE REBELATO 76941876034 - 27246 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.