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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 16554 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INDICADORES PREVINE BRASIL - 3º QUADRIMESTRE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 05/10/2022, CFE.MEMORANDO INTERNO 2097/2022. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INDICADORES PREVINE BRASIL - 3º QUADRIMESTRE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 05/10/2022, CFE.MEMORANDO INTERNO 2097/2022. 72,00
06/10/2022 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INDICADORES PREVINE BRASIL - 3º QUADRIMESTRE NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS DIA 05/10/2022, CFE.MEMORANDO INTERNO 2097/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 72,00
11/11/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO -72,00
11/11/2022 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM. -72,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.