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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho
Número do empenho: 16567 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, CONSERTO DE VÁLVULAS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1047/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5458/2022. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, CONSERTO DE VÁLVULAS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1047/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5458/2022. 1.280,00
14/10/2022 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, CONSERTO DE VÁLVULAS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1047/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5458/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 1.280,00
19/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016567/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.