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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho
Número do empenho: 16586 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO JUNTO AOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2084/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5505/2022. 18,54 333,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO JUNTO AOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2084/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5505/2022. 333,72
11/10/2022 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO JUNTO AOS ESF HERMANY, JARDIM E FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2084/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5505/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP. 333,72
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016586/2022 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851 333,72
TOTAL 333,72 333,72 333,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.