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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16617 Data de lançamento: 10/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.36.57.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO CHIP TELEMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CHIP TELEMETRIA COM RELATÓRIO DIÁRIO, SEMANAL E QUINZENAL NO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, PARA ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FROTA, CFE MEMORANDO SO 1082/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5536/2022. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2022 SERVIÇO INSTALAÇÃO CHIP TELEMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CHIP TELEMETRIA COM RELATÓRIO DIÁRIO, SEMANAL E QUINZENAL NO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, PARA ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FROTA, CFE MEMORANDO SO 1082/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5536/2022. 180,00
03/11/2022 SERVIÇO INSTALAÇÃO CHIP TELEMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CHIP TELEMETRIA COM RELATÓRIO DIÁRIO, SEMANAL E QUINZENAL NO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, PARA ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE FROTA, CFE MEMORANDO SO 1082/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5536/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 180,00
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016617/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.