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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16664 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DESTINADAS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2125/2022 E ORDEM DE COMPRA 5567/2022. 225,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 OUTROS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DESTINADAS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2125/2022 E ORDEM DE COMPRA 5567/2022. 450,00
17/10/2022 OUTROS, LUMINÁRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DESTINADAS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2125/2022 E ORDEM DE COMPRA 5567/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.213.157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 450,00
24/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016664/2022 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.