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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057

Dados do Empenho
Número do empenho: 16734 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS BANDEIRAS OFICIAIS DO ALTAR DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SECTD 1946/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5616/2022. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS BANDEIRAS OFICIAIS DO ALTAR DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SECTD 1946/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5616/2022. 90,00
19/10/2022 SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS BANDEIRAS OFICIAIS DO ALTAR DA PÁTRIA, CFE MEMORANDO SECTD 1946/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5616/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 90,00
24/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016734/2022 MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057 - 30268 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.