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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16784 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LÂMPADA GLOBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA LED 65W DESTINADA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 105/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5660/2022. 139,00 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LÂMPADA GLOBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA LED 65W DESTINADA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 105/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5660/2022. 139,00
19/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA LED 65W DESTINADA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 105/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5660/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 91318 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. 139,00
24/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016784/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.