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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16791 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORCA, CONTRA PINO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR FIXO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2019 ORDEM DE COMPRA Nº 5671/2022. 70,60 70,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 OUTROS, PORCA, CONTRA PINO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR FIXO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2019 ORDEM DE COMPRA Nº 5671/2022. 70,60
21/10/2022 OUTROS, PORCA, CONTRA PINO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA BRITADOR FIXO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2019 ORDEM DE COMPRA Nº 5671/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 70,60
26/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016791/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 70,60
TOTAL 70,60 70,60 70,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.