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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16802 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA ESPIRAL DE 5 METROS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 796/2022.ORDEM DE COMPRA 5689/2022. 52,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA ESPIRAL DE 5 METROS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 796/2022.ORDEM DE COMPRA 5689/2022. 52,00
04/11/2022 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA ESPIRAL DE 5 METROS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 796/2022.ORDEM DE COMPRA 5689/2022. LIQUIADO CFE. DANFE Nº 91705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 52,00
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016802/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.