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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARTIELO SWAROWSKY 02776809050

Dados do Empenho
Número do empenho: 16841 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSTRUÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 30M DE TELHADO NA PLATIBANDA DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1888/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5709/2022. 14.800,00 14.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 SERVIÇO CONSTRUÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 30M DE TELHADO NA PLATIBANDA DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1888/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5709/2022. 14.800,00
20/10/2022 SERVIÇO CONSTRUÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 30M DE TELHADO NA PLATIBANDA DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1888/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5709/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 14.800,00
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016841/2022 MARTIELO SWAROWSKY 02776809050 - 26444 14.800,00
TOTAL 14.800,00 14.800,00 14.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.