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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16987 Data de lançamento: 20/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2177/2022.ORDEM DE COMPRA 5770/2022. 918,20 918,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2177/2022.ORDEM DE COMPRA 5770/2022. 918,20
24/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2177/2022.ORDEM DE COMPRA 5770/2022.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 918,20
31/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016987/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 918,20
TOTAL 918,20 918,20 918,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.