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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16997 Data de lançamento: 20/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ANEL, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 2021/2022.ORDEM DE COMPRA 5784/2022. 247,00 247,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2022 OUTROS, ANEL, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 2021/2022.ORDEM DE COMPRA 5784/2022. 247,00
21/10/2022 OUTROS, ANEL, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 2021/2022.ORDEM DE COMPRA 5784/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 247,00
31/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016997/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 247,00
TOTAL 247,00 247,00 247,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.