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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 17013 Data de lançamento: 20/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO E SOCORRO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 2024/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5780/2022. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2022 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO E SOCORRO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 2024/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5780/2022. 150,00
27/10/2022 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO E SOCORRO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 2024/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5780/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 150,00
04/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017013/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.