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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17031 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2033/2022.ORDEM DE COMPRA 5813/2022. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2033/2022.ORDEM DE COMPRA 5813/2022. 40,00
27/10/2022 PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 2033/2022.ORDEM DE COMPRA 5813/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 40,00
04/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017031/2022 ROBERTA FIUZA - 29620 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.