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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1741 Data de lançamento: 27/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 059/2022.ORDEM DE COMPRA 296/2022. 94,98 94,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2022 OUTROS, MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 059/2022.ORDEM DE COMPRA 296/2022. 94,98
04/02/2022 OUTROS, MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 059/2022.ORDEM DE COMPRA 296/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 94,98
08/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001741/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 94,98
TOTAL 94,98 94,98 94,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.