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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANI MERI OLIVEIRA 60785551034

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 324/2022. 6.200,00 6.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 324/2022. 6.200,00
31/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 324/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 6.200,00
04/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001753/2022 VANI MERI OLIVEIRA 60785551034 - 30700 6.200,00
TOTAL 6.200,00 6.200,00 6.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.