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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17790 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ORGANIZADOR ESCRITORIO EXPOSITOR 115,80 231,60
2.00 APAGADOR O/QUADRO BRANCO JOCAR 9,80 19,60
2.00 CX P/CORRESPONDENCIA TRIPLA 99,80 199,60
4.00 ORGANIZADOR DE GAVETAS 43,80 175,20
20.00 PINCEL MARCADOR PERMANENTE 5,80 116,00
2.00 PORTA TRECOS 13,80 27,60
2.00 PORTA TRECOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 280/2022.ORDEM DE COMPRA 5843/2022. 42,80 85,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 ORGANIZADOR ESCRITORIO EXPOSITOR APAGADOR O/QUADRO BRANCO JOCAR CX P/CORRESPONDENCIA TRIPLA ORGANIZADOR DE GAVETAS PINCEL MARCADOR PERMANENTE PORTA TRECOS PORTA TRECOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 280/2022.ORDEM DE COMPRA 5843/2022. 855,20
10/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 280/2022.ORDEM DE COMPRA 5843/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1581/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. 855,20
14/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017790/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 855,20
TOTAL 855,20 855,20 855,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.