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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17826 Data de lançamento: 25/10/2022
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 2130/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5882/2022. 3.041,10 3.041,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2022 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 2130/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5882/2022. 3.041,10
17/11/2022 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 2130/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5882/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.041,10
18/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017826/2022 ESSOR SEGUROS S A - 22318 3.041,10
TOTAL 3.041,10 3.041,10 3.041,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.