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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17861 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187 PLACA IYB 6583, CFE MEMORANDO SS/AB 2224/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5889/2022. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187 PLACA IYB 6583, CFE MEMORANDO SS/AB 2224/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5889/2022. 3.500,00
08/11/2022 SERVIÇO DE RENOVAÇAO DE SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187 PLACA IYB 6583, CFE MEMORANDO SS/AB 2224/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5889/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.500,00
23/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017861/2022 GENTE SEGURADORA SA - 29590 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.