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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17875 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, ADESIVOS, REGISTROS, CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE: RINCÃO SECO, LINHA 4, ESQUINA SÃO CARLOS, LINHA 3 E LINHA 2, CFE MEMORANDO SAPMA 465/2022.ORDEM DE COMPRA 5897/2022. 6.769,00 6.769,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, ADESIVOS, REGISTROS, CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE: RINCÃO SECO, LINHA 4, ESQUINA SÃO CARLOS, LINHA 3 E LINHA 2, CFE MEMORANDO SAPMA 465/2022.ORDEM DE COMPRA 5897/2022. 6.769,00
04/11/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL, ADESIVOS, REGISTROS, CONECTORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE: RINCÃO SECO, LINHA 4, ESQUINA SÃO CARLOS, LINHA 3 E LINHA 2, CFE MEMORANDO SAPMA 465/2022.ORDEM DE COMPRA 5897/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. 6.769,00
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017875/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 6.769,00
TOTAL 6.769,00 6.769,00 6.769,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.