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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17883 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2058/2022 E ORDEM DE COMPRA 5913/2022. 286,05 286,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2058/2022 E ORDEM DE COMPRA 5913/2022. 286,05
31/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PLANALTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2058/2022 E ORDEM DE COMPRA 5913/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3225 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 286,05
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017883/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 286,05
TOTAL 286,05 286,05 286,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.