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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17950 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2187/2022. ORDEM DE COMPRA 5950/2022. 2.245,95 2.245,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2187/2022. ORDEM DE COMPRA 5950/2022. 2.245,95
07/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 2187/2022. ORDEM DE COMPRA 5950/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.245,95
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17950/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 2.245,95
TOTAL 2.245,95 2.245,95 2.245,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.