Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2093/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5954/2022.
31.700,00
31.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2093/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5954/2022.
31.700,00
31/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2093/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5954/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
31.700,00
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017954/2022
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
31.700,00
TOTAL
31.700,00
31.700,00
31.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.