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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17955 Data de lançamento: 27/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 5955/2022. 964,58 964,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2022 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 5955/2022. 964,58
17/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2252/2022.ORDEM DE COMPRA 5955/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 964,58
22/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017955/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 964,58
TOTAL 964,58 964,58 964,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.