O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18008 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. 0,00 28.587,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. 28.587,20
31/10/2022 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/107 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022. 12.170,64
04/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/107 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022. 12.170,64
30/11/2022 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2022. 12.811,20
06/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2022. 12.811,20
14/12/2022 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022. 3.605,36
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3626/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022. 3.605,36
TOTAL 28.587,20 28.587,20 28.587,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.