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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18094 Data de lançamento: 01/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA DESTINADOS PARA REFORMAS NA SALA A2 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 128/2022.ORDEM DE COMPRA 5996/2022. 292,90 292,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA DESTINADOS PARA REFORMAS NA SALA A2 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 128/2022.ORDEM DE COMPRA 5996/2022. 292,90
28/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA DESTINADOS PARA REFORMAS NA SALA A2 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 128/2022.ORDEM DE COMPRA 5996/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 292,90
29/12/2022 Pagamento de Empenho 18094/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 292,90
TOTAL 292,90 292,90 292,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.