Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
18101
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2198/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2198/2022.
180,00
01/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, NA CASA DA OSPA EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2198/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
180,00
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018101/2022
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.