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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUIZA ZIMMER PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 18138 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55.00 OUTROS, GELEIA 150 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 VIDROS DE GELÉIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OFERECER COMO MIMO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO COMAJA DURANTE REUNIÃO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS, CFE MEMORANDO SECTD 2143/2022.ORDDEM DE COMPRA 6042/2022. 14,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 OUTROS, GELEIA 150 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 VIDROS DE GELÉIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OFERECER COMO MIMO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO COMAJA DURANTE REUNIÃO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS, CFE MEMORANDO SECTD 2143/2022.ORDDEM DE COMPRA 6042/2022. 770,00
08/11/2022 OUTROS, GELEIA 150 G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 VIDROS DE GELÉIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OFERECER COMO MIMO AOS REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS DO COMAJA DURANTE REUNIÃO DA ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS, CFE MEMORANDO SECTD 2143/2022.ORDDEM DE COMPRA 6042/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 152644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 770,00
14/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18138/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 MARIA LUIZA ZIMMER PRESTES - 24447 758,45
14/11/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 18138/2022 11,55
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL 09/11/2022 11,55 8309/2022 Lançada
TOTAL   11,55