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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18175 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA E IJUÍ NO DIA 28 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2275/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6052/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA E IJUÍ NO DIA 28 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2275/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6052/2022. 1.500,00
04/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA E IJUÍ NO DIA 28 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2275/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6052/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.500,00
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018175/2022 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.