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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 18184 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM SETOR JURÍDICO DA EMPRESA RESIPLASTIC E VISITA À ESTRUTURA FABRIL NO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, CFE MEMORANDO SAP 518/2022, SAÍDA DIA 08/11 (CAF|ALM|JAN|PERN), DIAS 09 E 10 (CAF|ALM|JAN|PERN) E RETORNO DIA 11/11 (CAF|ALM|JAN). 0,00 2.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM SETOR JURÍDICO DA EMPRESA RESIPLASTIC E VISITA À ESTRUTURA FABRIL NO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, CFE MEMORANDO SAP 518/2022, SAÍDA DIA 08/11 (CAF|ALM|JAN|PERN), DIAS 09 E 10 (CAF|ALM|JAN|PERN) E RETORNO DIA 11/11 (CAF|ALM|JAN). 2.412,00
04/11/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM SETOR JURÍDICO DA EMPRESA RESIPLASTIC E VISITA À ESTRUTURA FABRIL NO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, CFE MEMORANDO SAP 518/2022, SAÍDA DIA 08/11 (CAF|ALM|JAN|PERN), DIAS 09 E 10 (CAF|ALM|JAN|PERN) E RETORNO DIA 11/11 (CAF|ALM|JAN).LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. 2.412,00
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018184/2022 LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100 2.412,00
23/12/2022 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM (JANTA DO DIA 09/11/2022) -144,00
23/12/2022 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM (JANTA DO DIA 09/11/2022) -144,00
23/12/2022 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM (JANTA DO DIA 09/11/2022) -144,00
TOTAL 2.268,00 2.268,00 2.268,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.