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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18204 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SIFÃO SANFONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONA DUPLA COM PORCA DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 854/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6063/2022. 31,68 31,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 OUTROS, SIFÃO SANFONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONA DUPLA COM PORCA DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 854/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6063/2022. 31,68
10/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONA DUPLA COM PORCA DESTINADO PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 854/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6063/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 91904/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 31,68
14/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018204/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 31,68
TOTAL 31,68 31,68 31,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.