Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
18250
Data de lançamento:
07/11/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 320,00+70,00+320,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17886/17888/17889/2022.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 320,00+70,00+320,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17886/17888/17889/2022.
142,00
07/11/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 320,00+70,00+320,00 X 20%) NO MÊS DE NOVEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17886/17888/17889/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
142,00
20/12/2022
Pagamento de Empenho 18250/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.